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2018年广州银行总行审计部社会招聘启事
更新时间:2018-09-07 10:36   来源: 银行招聘网
  2018年广州银行总行审计部社会招聘启事
  广州银行成立于1996年9月,总部位于美丽的花城广州。自成立以来,依托中国经济腾飞的大好形势,乘广东改革开放先行先试的东风,不断深化改革、强化管理、优化服务,先后实现资产重组、跨区经营等重大跨越,各项业务持续快速发展,竞争实力显著增强。
  目前开业机构达到122家,其中总行1家,分行级机构13家(分行12家、信用卡专营机构1家),支行108家。凭借优异的经营业绩和优质的金融服务,广州银行连续荣登全球银行排行榜500强、中国服务业企业500强、中国银行业100强、广东省纳税百强企业,中国银行业文明规范服务示范单位、地方经济社会发展贡献奖、广州十大最具竞争力服务品牌等荣誉。
  因业务发展需要,广州银行总行审计部现面向社会公开招聘优秀人才加盟,我们将为您提供良好的薪酬福利待遇和广阔的事业发展空间。广州银行期待与您共创辉煌!
  一、招聘基本条件
  (一)   原则上35周岁(含)以下,身体健康,品行端正,廉洁敬业、无违法违纪和不良记录;
  (二)   踏实肯干,积极主动,抗压能力强,有团队合作精神;
  (三)   经济、金融、财务、会计、计算机等相关专业全日制大学本科及以上学历;
  (四)   符合广州用工条件,不属于我行规定的亲属回避对象;
  (五)   具有所应聘岗位的相关工作经验。
  二、招聘岗位及任职条件
  (一)审计岗(公司业务审计方向)
  ◆岗位职责
  1、负责制订本专业审计制度和程序,建立完善本专业审计规范体系;
  2、具体执行审计项目,完成从审前准备、现场实施、出具报告到审计处理的各项工作;跟踪督促审计整改,收集整理整改信息,出具审计整改情况报告;收集、统计被审计单位审计考核信息,提交审计考核资料;
  3、参与实施内部控制评价项目;
  4、组织或参与执行高管人员和重要岗位人员经济责任审计项目;
  5、运用审计信息系统,开展非现场审计监控分析,出具分析报告;提出系统优化需求和非现场审计模型研发建议;
  6、收集、整理和编制审计案例;收集、整理、上交审计项目档案等资料。
  ◆任职条件
  1、法学及相关专业,全日制研究生及以上学历,持有法律职业资格证书或律师执业证书者优先;
  2、3年以上金融工作经验,或2年以上金融企业法律工作经验;
  3、熟悉金融企业法律事务;了解银行公司治理、内部控制、风险管理相关知识和业务管理运行规律,熟悉银行业法律法规、监管规定,熟练掌握内部审计理论方法;
  4、具有较强的风险意识和风险识别能力,有一定的调查研究、综合分析和写作能力;具有较强的团队合作精神和组织协调、交流沟通能力。
  (二)审计岗(工程审计方向)
  ◆岗位职责
  1、制订工程审计制度,建立健全工程审计规范体系;
  2、制订工程审计项目审计方案,组织实施审计项目,编制审计报告,针对存在的问题提出审计意见和建议,落实审计处理事项;
  3、负责对建设工程项目全流程进行跟踪审计,包括造价审计、竣工决算审计和绩效评价;
  4、组织工程审计整改的跟踪督促工作,收集整理整改信息,提交审计整改情况报告。
  5、收集、统计被审计单位审计考核信息,提交审计考核资料;组织收集、整理和编制审计案例;组织收集、整理、上交审计项目档案等资料。
  ◆任职条件
  1、审计、工程造价等相关专业,全日制本科及以上学历;
  2、5年以上工程审计、工程造价工作经验,具有造价师资质优先;
  3、掌握与工程审计相关的专业知识和技能,熟悉相关法规;了解银行公司治理、内部控制、风险管理相关知识和业务管理运行规律,熟悉建设工程法律法规、监管规定,熟练掌握内部审计理论方法;
  4、具有较强的风险意识和风险识别能力,有一定的调查研究、综合分析和写作能力;具有较强的团队合作精神和组织协调、交流沟通能力。
  (三)审计岗(数字化审计方向)
  ◆岗位职责
  1、制订非现场审计制度和程序,建立完善非现场审计规范体系;
  2、组织数字化审计系统开发、建设和推广应用,收集、研发审计模型;
  3、参与执行IT审计项目,完成从审前准备、现场实施、出具报告到审计处理的各项工作;跟踪督促审计整改,收集整理整改信息,出具IT审计整改情况报告;收集、统计被审计单位审计考核信息,提交审计考核资料;
  4、参与执行IT内部控制评价项目;组织或参与执行与信息科技相关的业务或管理审计项目;
  5、收集、整理前沿信息技术知识、IT审计方法、工具和IT审计案例;收集、整理、上交IT审计项目档案等资料。
  ◆任职条件
  1、信息技术、计算机、软件工程等相关专业,研究生及以上学历,持有CISA证书优先;
  2、3年以上银行业务工作经验;
  3、知识技能:理解银行IT治理体系,了解银行业内部控制、风险管理相关知识,熟悉银行信息科技法律法规、监管政策及内部管理制度,熟悉内部审计基本知识,掌握信息技术基础知识和基本技能;
  4、具有较强的风险意识和一定的风险识别能力,具有一定的调查研究、综合分析和写作能力;具有较强的团队合作精神和组织协调、交流沟通能力。
  (四)审计岗(财务会计审计方向)
  ◆岗位职责
  1、制订本专业审计制度和程序,建立完善本专业审计规范体系;
  2、具体执行审计项目,完成从审前准备、现场实施、出具报告到审计处理的各项工作;跟踪督促审计整改,收集整理整改信息,出具审计整改情况报告;
  3、参与实施内部控制评价项目;组织或参与执行高管人员和重要岗位人员经济责任审计项目;
  4、运用审计信息系统,开展非现场审计监控分析,出具分析报告;提出系统优化需求和非现场审计模型研发建议;
  5、收集、统计被审计单位审计考核信息,提交审计考核资料;收集、整理和编制审计案例;收集、整理、上交审计项目档案等资料。
  ◆任职条件
  1、财务、会计等专业,全日制研究生及以上学历,持有CPA或同类证书;
  2、3年以上银行财务会计工作经验;
  3、熟悉银行财务会计知识,熟练运用会计信息系统和财务软件;掌握内部审计理论方法,熟悉银行公司治理、内部控制、风险管理相关知识和业务管理运行规律,熟悉经济金融法律法规、监管规定及内部管理制度;
  4、具有较强的风险意识和风险识别能力,具有较强的调查研究、综合分析和写作能力;具有较强的团队合作精神和组织协调、交流沟通能力。
  三、应聘方式
  有意应聘者请登录广州银行(http://www.gzcb.com.cn),在首页点击“人才招聘”,选择“我要应聘”进入我行招聘系统(请使用标准IE浏览器)注册并填写相关个人信息(报名截止日期2018年10月30日)。
  为保证我行在简历初筛阶段能够全面了解您的个人情况,请在报名时填写完整个人相关信息,应聘者应对个人填报信息的真实性负责,经调查与实际不符,本行有权取消录用资格。
  报名截止后一个月内未收到面试通知者,视作未通过筛选,应聘材料本行代为保密,恕不退还。
  联系电话:020-28302327  联系人:肖小姐
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